Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Órgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102010
42 - SEC DE OBRAS E SERV URBANOS CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00094 |
2.576,80 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102048
7 - SEC DE SAÚDE EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00344 |
4.729,35 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102021
19.987.040/0001-05
CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada no serviço de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao prontuário eletrônico do cidadão - PEC do município de Caiçar [...]
|
2025NP00188 |
2.380,00 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102021
19.987.040/0001-05
CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada no serviço de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao prontuário eletrônico do cidadão - PEC do município de Caiçar [...]
|
2025NP00282 |
120,00 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102008
3 - SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00114 |
352,60 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102022
26 - SEC ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00109 |
679,32 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102060
47 - AGENTE ENDEMIAS EFETIVOS - EC 120/2022
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00332 |
953,48 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102007
20 - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00113 |
658,45 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102047
10 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00343 |
1.052,67 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102009
34 - SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00115 |
607,19 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227006
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
|
2025NP00187 |
1.042,67 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227008
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
2025NP00195 |
1.110,84 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227002
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA CRISTINA LISBOA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇ [...]
|
2025NP00193 |
1.162,80 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203009
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
|
2025NP00080 |
312,49 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203023
27 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00345 |
433,98 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227004
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
|
2025NP00194 |
1.338,77 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227010
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS [...]
|
2025NP00192 |
1.448,33 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227012
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
|
2025NP00191 |
1.598,48 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203031
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
2025NP00351 |
1.010,12 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203031
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
2025NP00352 |
1.206,53 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203006
46 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00047 |
106,26 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227016
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVI [...]
|
2025NP00190 |
1.459,25 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227014
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
|
2025NP00189 |
1.473,41 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203010
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
2025NP00261 |
27.691,31 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203005
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esportes e Turismo
|
2025NP00034 |
343,36 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203015
13 - FUNDEB EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00251 |
1.133,91 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227015
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVI [...]
|
2025NP00199 |
278,30 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227013
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
|
2025NP00198 |
299,09 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203004
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
2025NP00053 |
3.911,93 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203032
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
2025NP00347 |
2.733,20 |
|